蜜源app中學2025年單位預算
【來源:總務處】【發布時間:2025年01月26日】 【點擊:

   

 

第一部分  單(dān)位概況

1.主要職責

2.單位預算(suàn)構(gòu)成

3.2025度主(zhǔ)要工作任務

第二部分  2025預算報(bào)

1.蜜源app中學2025收支總表(biǎo)

2. 蜜源app中(zhōng)學2025收(shōu)入總(zǒng)表

3. 蜜源app中學2025支出總表

4. 蜜源app中(zhōng)學(xué)2025財政撥款收支總表

5. 蜜源app中學(xué)2025年(nián)一般公共預算支出表

6. 蜜源app中學2025一般公共預算基本支出(chū)表

7. 蜜源app中學(xué)2025政府性基金預算支出表

8. 蜜源app中學2025國有資本經營預算支(zhī)出表

9.蜜源app中(zhōng)學2025基本支出(chū)總表

10.六(liù)安中學2025年項目支出總表

11.蜜源app中學2025政府(fǔ)采購(gòu)支出表

12.蜜源app中(zhōng)學(xué)2025政府(fǔ)購買服務支出表

13.蜜源app中學2025三(sān)公經費支出預算表

14.蜜源app中(zhōng)學2025項目支出(chū)績(jì)效目標表

第三部分  2025單位預算情況說明

1.關於2025年收支總表的說明

2.關(guān)於2025年收(shōu)入總表的說明

3.關於2025年支出(chū)總表的說明

4.關於2025年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關於2025年一般公共預算(suàn)支出表的說明

6.關於2025年一(yī)般(bān)公共預算(suàn)基本支出表的說明

7.關於2025年政府性基金預算支(zhī)出表的說(shuō)明

8.關(guān)於2025年國有資本經營預算支出表的說明

9.關(guān)於2025年(nián)項目支出表的說明

10.關於(yú)2025年政府采(cǎi)購(gòu)支出表的說明

11.關於2025年政府購買服務支出表的說明

12.關於2025“三公”經費支(zhī)出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項情況說明

部分名詞解釋 

第一部分  單位概況 

一、主要職責

蜜源app中學是隸屬於六(liù)安市第一(yī)中學管理的正科級公(gōng)益二類(lèi)事業單位,每年根據上年度在校生數動態調整核定事業編製。黨總支書記由蜜源app一中1名副校長兼任,校長(zhǎng)1名為正科級,3名副校(xiào)長為副科(kē)級;內設辦公室(shì)、教務處、總務處、政教處4個機構,各核定主任1(副科級)

主要職責(zé)全麵貫徹(chè)執行黨和國家的教育(yù)方針、政策、法律法規等,貫徹執行上級教育行(háng)政部門的各項部署和要求;實施普通高中教育,發揮(huī)辦學特(tè)色,堅(jiān)持(chí)依(yī)法治教、依法治學,規範教育行為,開齊開足課程,培養德(dé)、智、體(tǐ)、美、勞全麵發展的社(shè)會(huì)主義建設者和接班人;組織開展本校的教育教學、科學研究活動,負責(zé)教育教學業務的(de)具體管理工作,全麵實施素質(zhì)教(jiāo)育;加強學校安全教育管理,不斷提高安全(quán)管理水平,努力辦好人民滿意的教育。

二(èr)、單位預算構成

蜜源app中學性質(zhì)為事業單位。截至2024年(nián)12月(yuè),蜜源app中學實有各類人(rén)員324人,其中在職323人、離休0人、退(tuì)休1人。

三、2025年度主要工作任務

2025年,學校將繼續(xù)全力推動全麵建立(lì)中小學黨組織領導的校(xiào)長負責製,確保新的領導體製有(yǒu)效運行,使學校黨組織的領導(dǎo)作(zuò)用得到全麵發揮(huī)學校將不斷建立健(jiàn)全各項管理製度,更好地適應改(gǎi)製後(hòu)學校的(de)高質量發展,不斷推動(dòng)各項工作開展(zhǎn)的(de)係統化、程序化、科學化;將全力探索行之有效的(de)辦法,不斷加強校內資源的整合,不斷豐(fēng)富和創新(xīn)校園文化建設厚植人才培養沃土學校將不遺(yí)餘力地為廣大師生創造更加舒適的工作和(hé)學習環境,積極爭取(qǔ)財政支持,穩步(bù)推進“五育”綜合樓及周邊(biān)附屬場(chǎng)地建設項(xiàng)目和校(xiào)園海棉化改造工程項目,繼續更換宿舍床鋪、教室桌椅等硬件設施。學校將進一步強化教育教學管理不斷加強教(jiāo)師隊伍思想政治、職業道德、師德師(shī)風建設(shè),培養高素質教師(shī)隊伍,促進廣大教師愛(ài)崗敬業(yè)、潛心育人;進一步優化教育教學方(fāng)式通(tōng)過抓常規教研、隨堂聽課等不斷提升課堂(táng)效率(lǜ)通過抓班主任培訓學習(xí)、寢室管(guǎn)理(lǐ)、學生行為習慣等不(bú)斷提高(gāo)育人質量。2025年,學校(xiào)將繼續全麵貫徹(chè)黨的教育方針,深入實施素質教育,構建德智體美勞全(quán)麵培(péi)養的教育體係,把五育的短板補齊。學校將進一步強化體美勞教育,通過加強德育隊伍建設、豐富德育活動內容等方式促進學生全麵發展;學校將切實擔(dān)負起指導家庭教育的(de)責(zé)任,暢通家校溝通的渠道,引導家長掌握科學的家庭教育方法,樹(shù)立和傳承優良家風,教育子女養成良好思想(xiǎng)品德和(hé)習慣。2025年學校將(jiāng)把關愛學生的各項工作做的更加細致,不斷完善全員導師製度、同伴互助製度,繼續加強宿(xiǔ)舍安(ān)全管理,及(jí)時(shí)了解學生的思想狀況和(hé)心(xīn)理(lǐ)問題,嚴防(fáng)校園欺淩等事件發生。確保學生(shēng)的交通安全(quán),完善工作機製,加強校園及周邊的交通綜合治理,細化落實工作任務。確保學生的食(shí)品安全,進一步加強對食(shí)材的采購(gòu)、儲存、製作等全鏈(liàn)條的監管,更加嚴格落實對工作人(rén)員的健康管理和對(duì)食堂的衛生管理(lǐ),更(gèng)加謹慎對待預製菜進校園,堅決避免(miǎn)食品安全問(wèn)題。新的一年,學(xué)校將全(quán)麵(miàn)壓實安全工作責任,進一步完善黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責的責任體係,嚴防意識形態領域風險,落實意識形(xíng)態工作責任(rèn)製,不斷完善安全管理製度,加強安全(quán)隱患排查,切實把隱患消滅在萌芽狀態。 

第二部分  2025年(nián)單位預算表

蜜源app(ān)中學2025預算表由以下14張(zhāng)表格(gé)構成,具體表格內容見附件

1.蜜源app(ān)中(zhōng)學(xué)2025年(nián)收支總表(附件表1

2.蜜源app中學2025收入總表(附件表2

3.蜜源app中學2025支出(chū)總表(附件表3

4.蜜源app中學2025財(cái)政撥款收支總表(附件(jiàn)表4

5.蜜源app中學2025一般公共預算支(zhī)出表(附件表5

6.蜜源app中學2025一般公共預算基本支出(chū)表(附件表6

7.蜜源app中學2025政府性基(jī)金(jīn)預算支出表(附件表7

8.蜜源app中學2025年(nián)國有資本經(jīng)營預算(suàn)支出表(附件表8

9.蜜源app中學2025基本支出總表(附(fù)件表9

10.蜜源app中學2025年項目(mù)支出(chū)總表(biǎo)(附件(jiàn)表10

11.蜜源app中學2025政府采購支出表(附件表11

12.蜜源app中(zhōng)學2025政府購買(mǎi)服務支出表(附件表(biǎo)12

13.蜜源app中學2025三公經(jīng)費支出預算表(附件表13

14.蜜源app中學2025項目支出績效目標表(附件表14

 

第三部分  2025單位預算情況說明

 

、關於2025年(nián)收支總表的說明

按照綜合預算原則,蜜源app(ān)中學所(suǒ)有收入(rù)和支出均納入單位預算管理(lǐ)。蜜源app中學2025收支總預算8822.87萬元(yuán),收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金單位資金收入、上年結轉(zhuǎn)結餘,支出包括教育(yù)支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。

二(èr)、關於2025收(shōu)入總表的說明

蜜源app(ān)中學2025收入預算8822.87萬元,其中:本年收入6061.27萬元、上年結轉(zhuǎn)收入2761.60萬元。

(一)本年收入6061.27萬元,主要包括:一般公共預(yù)算(suàn)撥款收入4378.29萬元,占72.24%2024預算減少410.83萬元,下降(jiàng)8.58%,下降原因主要是學生人數(shù)減少,各項經費減少財政專(zhuān)戶管理資金收入1145.93萬元,占18.91%2024預(yù)算增加460.81萬元,增長67.26%增長原因主要是2025年預算(suàn)安排機關事業單位基本養老保險繳費和機關事業(yè)單位職業年金繳費納入財政專戶管理資金收(shōu)入;單位資金收(shōu)入537.05萬元,占8.86%,較2024年增加537.05萬元,增長100%,增長原因主要是單位代收代支資金列入2025年預算管理範疇。

(二)上年結轉(zhuǎn)收(shōu)入2761.60萬元。主要包括:一般公共預算撥款收入(rù)2705.20萬元,占97.96%較(jiào)2024預算增加2705.20萬元,增長(zhǎng)100%,增長原因主要(yào)是學校新建“五育”綜合樓及周邊附屬場地建設項目工程配套資金財政專戶(hù)管理資金(jīn)收入56.4萬元,占2.04%較(jiào)2024預算增加56.4萬元,增長100%,增長原因主要是2024年學生(shēng)宿(xiǔ)舍床更換項目由於供貨(huò)方原因,不(bú)能在規(guī)定時間內交付,導致預(yù)算資金需要結(jié)轉(zhuǎn)。

、關(guān)於(yú)2025支出總表的說明(míng)

蜜源app中學(xué)2025支出預算8822.87萬元,2024年(nián)預算增加3348.63萬元(yuán),增長61.17%增長原因主要2025年新建“五育”綜合樓及周邊附屬場地建設項目;二是增加代管資金-代收代支項目。其中,基本支出4786.07萬元,占54.25%,主要用於保障機構日(rì)常運轉、完成日常工作任務;項目支出4036.80萬元,占45.75%,主要用於完成特定的工作任(rèn)務和改革發展支出(chū)等。

    、關於2025財(cái)政(zhèng)撥款收支總(zǒng)表的說明

蜜源app中學2025年財政(zhèng)撥款收支預算7083.49萬元。收入按資金來源分全部(bù)為一般公共預算撥款;按資金年度分為(wéi):本(běn)年財政撥款收入(rù)4378.29萬(wàn)元,上年結轉收入2705.20萬元。支出按功能分類分為:教育(yù)支出6644.70萬元,占93.80%;社會保障(zhàng)和(hé)就業支出88.50萬元,占(zhàn)1.25%;住房保障支出350.29萬元,占4.95%

五(wǔ)、關於2025一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共(gòng)預算撥款(kuǎn)規模(mó)變化情況。

蜜源app中(zhōng)學2025一般公共預算支出7083.49萬元2024預算增加2294.37萬元,增長47.91%,主要原因:2025年新建“五育”綜合(hé)樓及周邊附屬(shǔ)場地建設項目。

(二(èr))一般公(gōng)共預算撥款結構情況。

教育支出6644.70萬元(yuán),占93.80%;社會(huì)保障和就業支出88.50萬元,占1.25%;住房保障(zhàng)支出(chū)350.29萬元,占4.95%

(三(sān))一般公共預算撥款具體使用情況。

1.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)2025預算6644.70萬元,2024預算增加(jiā)2747.09萬元,增長70.48%增長原因主要是2025新建“五育”綜合樓及周邊附屬場地建設項目。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(xiū)(項)2025預算88.50萬元,2024預算減少(shǎo)370.71萬元,下降80.73%下(xià)降原因主要是2025年機關(guān)事業單位基本養老保險(xiǎn)繳費部分支出,職工基本醫(yī)療保險繳費、機關事業(yè)單位職業年金繳費和其他(tā)社會(huì)保障繳費都在財(cái)政專戶管理資金收入(rù)內安排。

3.住房保障支出(類)住房(fáng)改革支出(款)住房公積金(項)2025預算350.29萬元(yuán),2024預算增加147.60萬(wàn)元,增長72.82%,增長原因主要(yào)是學校自(zì)20229月收公後,因住房公積(jī)金清算,繳費基數上漲所致。

、關於2025一般公共(gòng)預算基本(běn)支出表的說明

蜜源app中學2025一般公共預(yù)算基本支出4153.99萬元,其中,人員經費3489.76萬元,公用經費664.23萬元。

(一)人員經費3489.76萬元,主要包括:基本工資1181.43萬元、津貼補(bǔ)貼(tiē)1.36萬元、獎金953.12萬元、績效工資783.18萬元、機關事(shì)業單位基本養老保險費88.50萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費117.96萬元、其他社會保障繳費13.76萬元、住房公積金350.29萬元、其他對個人和家庭補助0.14萬元。

(二)公(gōng)用經費664.23萬(wàn)元,主要包括:辦公費41萬元、印刷(shuā)費15萬元、水費33萬元、電費22.9萬元、郵電費7萬元、物業管(guǎn)理費274.88萬元、差旅費(fèi)15萬元、維(wéi)修(護)費65萬元、培訓費15萬元、公務接待費4萬元、專(zhuān)用材料費2萬元(yuán)、勞務費30萬元、工會(huì)經費68.44萬元、福(fú)利費1.26萬元(yuán)辦公設備購(gòu)置25萬元、其他商品服務支出44.76萬元

七(qī)、關於2025政(zhèng)府性基金預算支出表的(de)說明

蜜源app中學(xué)2025沒有政府(fǔ)性基金預算撥款收(shōu)入,也沒有使用政府性基(jī)金預算撥(bō)款安排的支出。

、關於2025國有資本經營預算支出表的說明

蜜源app中學2025沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的(de)支出。

九、關(guān)於2025年項目支出(chū)表的說(shuō)明

蜜源app中(zhōng)學2025年預算共安排項目(mù)支出4036.80萬(wàn)元(yuán),較2024年預算增加3353.30萬元,增長(zhǎng)490.61%,增長原因主要增加(jiā)2025_普通(tōng)高中生學生資助_免除家庭(tíng)經濟困難學生學雜費項目48.10萬元;二(èr)是教研教學經費項目增加309.30萬元,屬於2025年非教學人員及非教學退休人員經費;三是(shì)增加運轉(zhuǎn)維護費-維修及設備購置項目56.4萬元,是2024年維修及設(shè)備購置項(xiàng)目結轉(zhuǎn)結餘;四是增加基建支出項目2705.20萬元,2025新建“五育”綜(zōng)合樓及周邊附屬場地建設項目,屬於上年結轉結餘。主要包括:本年財政撥款安排(pái)224.30萬元(全部為一般(bān)公共預算撥款安排),財政撥款結轉結(jié)餘安排2705.20萬元(yuán)(全部為一般公共預算撥款安排),財政專戶管理資金安排570.25萬元(yuán),單位資金安(ān)排537.05萬元。

 十、關於2025年政府采購支出表的說明

蜜源app中學2025年預算安排政府采購支出403.58萬元,較2024年預算減少114.20萬元,下降22.06%下降原因主要是2025維修及設備購置項目沒有新增項(xiàng)目安排。其中,一般公(gōng)共預算安排286.48萬元,占70.99%;財政(zhèng)專戶管理資金安(ān)排117.10萬元,占29.01%

十一、關(guān)於2025年政府(fǔ)購(gòu)買服務支出表的說明

蜜源app中學2025年沒有(yǒu)安排政府購買服務支出。

十二、關於(yú)2025三公經費(fèi)支出預算情況說明

2025蜜源app中(zhōng)學一般公共預算財政撥款三公經費(fèi)支出預算4萬元,2024預算減少2萬元,下(xià)降33.34%。其中:因公出國(境)費0萬元(yuán),公務用車購置及運行費0萬元(yuán),公(gōng)務接待費4萬元。具體情(qíng)況如下(xià):

(一)因公(gōng)出國(guó)(境)費。支出預算0萬元,上年預算持平該項經費預算根據批準的因公臨時出國(境)計劃,按照規定(dìng)標準安排;主要是(shì)用於因公臨(lín)時出國(境)業務培訓、調研(yán)考察等外事活動。經費使用(yòng)貫徹落實中央八項規定精神和市委(wěi)市政府過緊日子要求,嚴控“三公”經費支出(chū)。

)公務用車購置及運行費。支出預算(suàn)0萬元,2024年相比持平,主要原因(yīn)是貫徹落實中央八項規定精神和市委市政府過(guò)緊日子要求(qiú),嚴控“三公”經費支出。其中:公務用車運行費0萬元(yuán),與(yǔ)2024年相(xiàng)比持平,主要原因(yīn)是(shì)單(dān)位(wèi)車改後,2025年未安排公務用車購置及運行費用。該項經(jīng)費主要用於各部(bù)門公車運行(háng)維護(hù)等支出公務用車購置費0萬元,與(yǔ)2024年相比持平,主(zhǔ)要原因是單位車改後,2025年未安排公務用車購(gòu)置及運行費用。該項經費(fèi)主要用於保障市直部門購置公務用車等開支

)公務接待費。支出預算4萬元(yuán),2024預算減(jiǎn)少(shǎo)2萬元,下降33.34%,主要原因是嚴格執行厲行節約的規定該項經費主要用於保障公務人員出席會議、考察調研、執行任務、檢查指導等(děng)國內公務(wù)活動開支。經費使用貫徹落實中(zhōng)央八項規定精神和嚴格執行市直機關(guān)公(gōng)務接待費管理辦法規定。

十三、其(qí)他重要事(shì)項情況說明

一(yī))項目及績效目(mù)標情況

1.教研教學經費”項目(mù)

1)項目概述。該項目的設立主要是學生軍訓,校方責(zé)任險,校園信息(xī)化運維服務,心理健康教育,學生視(shì)力檢測,班班通網絡通信費,檔案整理服務費,非教學人員及非(fēi)教學退休人員經費。

2)立項依據。根據《安徽省人(rén)民(mín)政府辦公廳安徽省據區戰備建設局關於深化學生(shēng)軍事訓練改(gǎi)革的實施意見(jiàn)》(皖政辦〔201791號)中明確的“學生軍訓工作經費高中階段應不少於80元(yuán)”等規定以及學校實際教學需求安排。

3)實施主體。蜜源app(ān)中學。

4)起止時間202511日至202512月(yuè)315)項目(mù)內容。①軍(jun1)訓9.184萬元;②校方責任險6.6524萬元;③校園信息化運維服務11.462萬元;④心理健康教育經費7萬元; ⑤學生視力監測費(fèi)用2.924萬元⑥班班通網絡通信費(fèi)7.1508萬元;⑦檔案整(zhěng)理服(fú)務費11.96⑧非教學(xué)人員及非教學退(tuì)休人員經(jīng)費309.3萬元(非教學人員25*11.98萬元*1+年增長率(lǜ)1.94%=305.3萬元;非在編退休人員1*4萬元=4萬元)。

6)年度預算安排。財政(zhèng)專戶管理資金365.63萬元。

7)績效目標。通過項目實(shí)施,開展教(jiāo)研教學、學生心理健康、視力檢測、班班通、檔(dàng)案整理服務等各項活(huó)動,確保學校教學工(gōng)作正常開展,不斷提升教育教學質量,實現教師隊伍特別是中青年教師的快速(sù)成(chéng)長,保障學生身心(xīn)健康良好發展,提高學生綜合素質,教育教學質量得到明顯改善,實現學校(xiào)跨(kuà)越式快速發展。

2.“代管資金”項(xiàng)目。

1)項目概述。該項目的設(shè)立主(zhǔ)要是學校代收代(dài)支的(de)項目,如迎駕教育基石(shí)獎等。

2)立項依據。迎駕慈善基金會設立迎駕教育(yù)基石獎

3)實施主體。蜜源app中學(xué)。

4)起(qǐ)止時間202511日至202512315)項目內容(róng)。代收代支資金列入預算(suàn)管理範疇。

6)年度預算(suàn)安排。單位資金537.05萬元(yuán)。

7)績效(xiào)目標。通過項目實施,教(jiāo)師工作積(jī)極性大大提高,教育教學再上新台階。

3.“基建支(zhī)出(chū)”項目。

1)項(xiàng)目概述。該(gāi)項目的設立主要是蜜源app中學(xué)“五育”綜合樓及周邊附屬(shǔ)場地建設項目

2)立項依據。六發改審(shěn)批【202496號文件(jiàn)及蜜源app中學(xué)“五育”綜合樓及周邊附屬場地建(jiàn)設項目可行性研究報告等。

3)實施主體。蜜源app中學。

4)起止時間(jiān)202511日(rì)至202512315)項目內容。蜜源app中(zhōng)學“五(wǔ)育”綜合樓及周邊附屬(shǔ)場地建(jiàn)設項(xiàng)目

6)年(nián)度預算安排。單位資金2705.20萬元。

7)績效目標。通過項目實施(shī),新建“五育”綜合樓及(jí)周(zhōu)邊附屬場地建設項目(mù)改善(shàn)了(le)學校(xiào)體育教學(xué)、文藝教學、師德師風教育、教育科(kē)研的場地,培(péi)養學生綜合能力,提升辦學(xué)形象(xiàng),全麵落實“五育並舉”理念,為高等院校(xiào)和社會(huì)培養合格人才。

二(èr))機關運行經(jīng)費。

蜜源app中學係非參公(gōng)事業單位,無機關運(yùn)行經費。2025本單(dān)位1單位運行經費財政撥款預(yù)算639.23萬元,2024減(jiǎn)少30.97萬元,下降4.63%下降主要(yào)原因是學生人數減少,公用經費減少。

)政(zhèng)府采購情況。

2025蜜源app中學政府采購(gòu)預算總額403.58萬元,其中:政府采購貨物預算43.90萬元、政府采(cǎi)購工程預算84.80萬元、政府(fǔ)采購服務預算274.88萬元。

)國有資產占有使用情況。

截至202412月,蜜源app中學固定資產總金額11154.25萬元,較上年減少184.32萬元,其中,土地、房屋及構築物9151.94萬元、設備1354.67萬元、其他資(zī)產647.64萬元。

單位車改後(hòu)保(bǎo)留車(chē)輛 0 

單位價值50萬元以上的設備有 1 台(套)

2025年單位預算安排購(gòu)置車輛0輛,購置費0萬元。 

2025單位預算安排購置單位價值50萬元以上的設(shè)備 0 台(套(tào)),購置費0萬(wàn)元

(五)績效目標設置情況

2025年,蜜源app中學7個項目實行了(le)績效目標管理,涉及(jí)一般公共預算當年財政撥(bō)款2929.50萬元(yuán)、財政(zhèng)專戶管理資金當年安排570.25萬元和單位資金當(dāng)年安排(pái)537.05萬元 

 

部分名詞(cí)解釋


一、財政撥款(kuǎn)收入指市財政當年撥付的資金,主要(yào)包括一(yī)般(bān)公共預算撥款收入、政(zhèng)府性基金(jīn)預算撥款收入(rù)、國(guó)有資(zī)本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理資金繳入財政專戶、實(shí)行專項管理的教育收費收入

三、其(qí)他收入:指除了財政撥款收入、財政專(zhuān)戶管理資金等以(yǐ)外的收入。

四(sì)、上年結轉結餘資金包(bāo)括財政撥款結轉、財政(zhèng)撥款結餘、財政專戶管理資金結轉結餘和單位資金結轉結餘(yú)的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以後年(nián)度按原用(yòng)途繼續使用的資金。

六、基本支(zhī)出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出(chū)。

七、項目(mù)支(zhī)出指在基本支出之外為完(wán)成特定行政任務和事(shì)業發展目標所發生的支出。

  八、三公經費:納入財政預決算管理的三公(gōng)經費,是指(zhǐ)單位用一(yī)般公(gōng)共(gòng)預算財政撥款安排的因公出國(guó)(境)費、公務用車購置及運行費和(hé)公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位(wèi)公務出國(境(jìng))的國際旅費、國外城市間(jiān)交通費、住宿費(fèi)、夥食費、培訓費(fèi)、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用(yòng)車購置支出(含(hán)車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全(quán)獎勵費用等支出;公(gōng)務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經(jīng)費:指為保障行政(zhèng)單位(包括參(cān)照公務員法管理的事業單位)運行,用於購買貨物(wù)和服務的各項資金,包括辦(bàn)公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì)議(yì)費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運(yùn)行維護費以及其他費用等。

 

附表:蜜源app中學2025年預算報表14張)

1.蜜源app中學2025年收支總表.pdf

2.蜜源app中學2025年(nián)收入總表.pdf

3.蜜源app中學2025年(nián)支出(chū)總表(biǎo).pdf

4.六(liù)安中學2025年財政撥款收支總表.pdf

5.蜜源app(ān)中學2025年一般公(gōng)共預算支出表.pdf

6.蜜源app中學2025年一般公共預算(suàn)基(jī)本支(zhī)出表.pdf

7.蜜源app中(zhōng)學2025年政府性基金預算支出(chū)表(biǎo).pdf

8.蜜源app中學2025年國有資本經營預(yù)算(suàn)支(zhī)出表.pdf

9.蜜源app中學2025年基本支出總表.pdf

10.蜜源app中學2025年項目支出總表(biǎo).pdf

11.蜜源app中學2025年政(zhèng)府采購支出表.pdf

12.蜜源app中學2025年政府購買服務支出(chū)表表(biǎo).pdf

13.蜜源app中(zhōng)學2025年”三(sān)公“經費(fèi)支(zhī)出預算表.pdf

14.六(liù)安中學2024年項(xiàng)目支出績效目標表.pdf



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